Durante las entrevistas de una auditoría operacional para conocer el sistema de abastecimientos, uno de los gerentes le revela a usted “en toda confianza y asumiendo el riesgo”, que el Director del Área de Compras está recibiendo gratificaciones especiales de dos importantes proveedores. Este Gerente apoya su comentario en el hecho de que durante los últimos tres meses, ha recibido instrucciones verbales del Director, en el sentido de no concursar las requisiciones de las mercancías que los dos proveedores están surtiendo. Desde luego que no existe evidencia alguna de las gratificaciones mencionadas y todo se limita a la información verbal del Gerente. Es usted el Director de Auditoría Interna y reporta al Comité de Auditoría​

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